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《审计与实务》

最后更新:2020-11-13 17:18
企业内训课程价格 参考价格:待定 (1-2天(每天6小时))
我要报名课程内容介绍

 

审计学是财务管理中的核心学科,不仅对财务人员日常工作非常有用,而且对企业经营决策,特别是加强企业内控,强化公司治理帮助相当大。但审计学的许多概念抽象,难以理解,需要非常强的逻辑思维。本课程通过深入浅出、新颖的讲授模式而非似懂非懂的传统课堂教学,结合实际案例和上市公司年报,让学员轻松学透审计这门具相当含金量的学科。

本课程以中国注册会计师考试标准作为高起点,用数学逻辑的独特角度全面剖析审计的整个流程,特别关注难点,以知名上市公司最新审计报告作为大案例背景,深入浅出,即使你的基础不太好,只要你有心学,相信你一定会弄懂审计的“本质”,审计不再像你想象的那么“难”!

本课程老师曾经在几乎零会计基础下六个月内一次过考取非常权威的美国注册会计师专业资格,并且在最短的3年时间(平均要7、8年以上)内连过三级考试,取得“金融第一考”的美国特许金融分析师称号,凭借的就是深厚的数学背景和独特的逻辑思维透彻理解财务、金融的每个概念。

 

课程收益:

● 透彻理解审计的整个流程及重要的概念、理念

● 轻松学会解读上市公司审计报告

● 强化逻辑思维,提升实战能力

● 对提升职场竞争力和证书考试有较大帮助

 

课程时间:1-2天,6小时/天

课程对象:财务人员、审计人员、投资人员、资金人员、董秘

课程方式:老师讲授+案例分析+学员讨论

 

课程大纲

第一讲:审计基本原理

1. 审计概述

2. 审计证据与审计程序

3. 审计抽样方法

4. 审计工作底稿

 

第二讲:审计业务流程

1. 审计计划

2. 风险评估

3. 风险应对

4. 销售与收款循环审计

5. 采购与付款循环审计

6. 生产与存货循环审计

7. 货币资金审计

 

第三讲:对特殊事项的考虑

1. 对舞弊和法律法规的考虑

2. 会计估计的审计

3. 关联方的审计

4. 持续经营假设的审计

5. 对期初余额的审计

 

第四讲:审计报告

1. 完成审计工作

2. 出具审计报告

 

第五讲:风险管理与内部控制

1. 主要风险评估与应对措施

2. 内部控制缺陷评价标准、评价范围

3. 内部控制机构设置、权责分配

4. 销售、成本、资金、财务、采购、重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露与沟通

5. 内部监督

6. 内部控制评价结果


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